Образец пояснительной записки в налоговую по требованию по ндс

+ Дата публикации: - 10.09.2017 - 2284 Просмотров

Пояснительная записка о причинах расхождений между данными бухгалтерского и налогового учета при применении. Например, только НДС или только налогом на прибыль, но для бухгалтера. Как подготовить «безопасный» ответ на требование ФНС и избежать новых. Подскажите пожалуйста что и как мне написать в пояснительной записке, образец.

Оставьте первый комментарий

Пояснения по НДС, представленные в «бумажном» виде, не считаются поданными, и в данном случае это может расцениваться налоговиками как неправомерное несообщение запрашиваемых сведений, грозящее штрафом в 5000 рублей (п. Каким бы ни был запрос налоговой инспекции: об обнаруженных ошибках, противоречиях между отчетными формами, о снижении суммы налога в уточненной декларации, или о причинах образования убытка, в любом случае отвечать на требование необходимо. Для отчетности, представляемой исключительно по телекоммуникационным каналам связи, предусмотрен электронный формат подачи пояснений по запросу налоговиков.

При полном и частичном использовании материалов, активная ссылка на spmag. Ru обязательна, при условии соблюдения.

В налоговой попросили меня написать пояснительную записку по камеральной проверке по НДС. С объяснением - почему НДС к зачету?

Пояснительная записка в налоговую по требованию: образец по НДС

Может у кого-нибудь есть образец. "В соответствии с пунктом 7 статьи 88 НК РФ налоговые органы не вправе истребовать при камеральной налоговой проверке дополнительные документы и сведения. Предусмотренное пунктом 3 той же статьи право налоговых органов на получение от налогоплательщика пояснений обусловлено выявлением в налоговой декларации ошибок. В соответствии с пунктом 8 той же статьи налоговый орган при проверке налоговой декларации, предусматривающей возмещение НДС, вправе истребовать документы, подтверждающие согласно статье 172 НК РФ правомерность применения налоговых вычетов.

Поскольку ошибки в налоговой декларации вами не выявлены, а статья 172 НК РФ не относит пояснительные записки к числу документов, подтверждающих налоговые вычеты, ваше требование является незаконным и исполнению не подлежит. Но и прогибаться под ИФНС - тоже. Если Вам нравится исполнять бредовые требования налоговиков, это Ваше дело. Мало того, что они потребовали пояснительную записку, а еще и потребовали дать объяснение о причине непредоставления ПОЛНОГО пакета документов к налоговой декаларации по НДС. В первоначальном требовании они не прописали список документов, которые хотят получить.

А, решив видимо, не марать бумагу - указали просто "Предоставить ПОЛНЫЙ пакет документов" и УСЕ. Пойди пойми, что входим в этот, так называемый полный пакет. Налоговую больше интерасует входящий НДС, я делала так: брала книгу покупок за основу, лишнее убрала,назвала ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА, в табличке оставила дату и номер с/ф, дату оплаты, дату принятия на учет, наименование продывца, ИНН, КПП, всего покупок включая НДС, НДС, сумма без НДС, и добавила столбцы дата и номер договора по каждому с/ф,наименование приобретенных товаров (т.

Написала за счет чего получилось к возмещению. В налоговой очень понравилась такая форма. Тщательно готовьте входящие с/ф, должны быть оформлены в соответствии. Надеюсь это поможет, всего доброго!

Действительно, это не требует много времени. А с налоговой, я считаю, что не нужно конфликтовать, с ними дружить надо. А что должно входить в полный пакет документов, можно сходить уточнить в налоговой или позвонить специалисту, который вам выставил требование. Согласна конфликтовать не надо, но и идти на поводу тоже не стоит. И времени на походы за разъяснениями у меня тоже нет. Или позвонить специалисту, который вам выставил требование - это много времени у вас не отнимет. А раз не полный пакет предоставили, значит не УСЕ в бухгалтерии вашей в порядке. Подскажите, как написать пояснительную записку, если в 1кв.

Делала уточненный расчет по НДС за 4 кв. Сейчас позвонили из ИФНС и спросили почему так получилось? Я им объяснила что снабженцы приперли с/ф только в марте, вот решила сделать уточннный расчет, мне "посоветовали" сделать еще раз уточнный расчет за 4 кв.

справка о производственной деятельности предприятия

ТАК ЖЕ СКАЗАЛИ ВСЕ ЭТО НАПИСАТЬ ИМ В ПИСЬМЕ, ОБЪЯСНИТЬ ТАК СКАЗАТЬ. ООО «Фирма» сообщает, что в декларации по НДС за четвертый квартал 2010 года заявлен НДС к возмещению из бюджета в размере 28 086 руб. При этом общая сумма начисленного НДС (стр. А общая сумма НДС, подлежащая вычету (стр. Возмещение НДС за четвертый квартал 2010г. Так как Общество находится в периоде становления (существует менее 2-х лет), оно не имеет постоянного рынка сбыта товарной продукции, что объясняет отсутствие реализации в текущем квартале.

Обществом была приобретена мебель для оборудования рабочих мест в офисном помещении организации. Поставщик: ООО «ФИРМА» ИНН/КПП 000000000/00000000, накл. (в том числе НДС – 14949,15 руб. Обществу были оказаны услуги по выполнению расчетов по взиманию платы за загрязнение окружающей среды (4 квартал 2010 г. Поставщик: ООО "ФИРМА" ИНН/КПП 00000000/0000000, акт 12111 от 23. (в том числе НДС – 37,98 руб. Обществом были приобретены товары для реализации в следующем налогом периоде.

Поставщик: ООО «ФИРМА» ИНН/КПП 00000000/00000000, накл.

(в том числе НДС – 12869,99 руб. Обществу были оказаны услуги по криптографической защите ключей электронной цифровой подписи программы «Клиент-Банк».

виды судебных постановлений в гражданском процессе

Поставщик: ООО "БАНК" ИНН/КПП 00000000/00000000, акт 276 от 24. (в том числе НДС – 228,81 руб. ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО за помощь! Пожскажите пожалуйста как написать пояснительную записку о правомерности отражения сумм в разделе 7 декларации по НДС. В ПРЕДСТАВЛЕННОЙ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРВАЦИИ ПО НДС ЗА 2 КВАРТАЛ 2013. Г НАЛОГОВАЯ БАЗА И СУММА НАЛОГА СОСТАВЛЯЕТ 0 РУБЛЕЙ. В СВЯЗИ С ЭТИМ ТРЕБУЕМ ПРЕДСТАВИТЬ ПОЯСНЕНИЯ ПО КАКОМУ ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,И ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ СДАНА НУЛЕВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ндс ЗА 2 КВАРТАЛ 2013. Подскажите, вы все таки написали пояснительную к декларации по НДС гр7? Если не сложно расскажите что вы в ней сообщили.

Подскажите, вы все таки написали пояснительную к декларации по НДС гр7? Если не сложно расскажите что вы в ней сообщили. На 08 счете сформирована карточка объекта ОС с отнесением суммы ндс на счет 19011 для дальнейшего возмещения ндс из бюджета. В последующем руководитель организации составляет протокол о переквалификации затрат с приобритения объектов ос на приобретение тмц, составлением приходного ордера формы м4.

бланк таможенной декларации сша

С какого числа необходимо возмещать ндс из бюджета? С какого числа необходимо возмещать ндс из бюджета? Не "необходимо", а "возможно" - другая модальность, это существенно. Когда оприходовали на 08 счет мат. Ценности и получили счет-фактуру - в этом квартале и можно заявить к вычету. В такой трактовке вопрос был справедлив лет 5 назад, когда НДС по ОС принимался к вычету после ввода в эксплуатацию. Открыла ИП, стояла на УСН 6%, не знала что для УСН надо доходы подтверждать кассой! ККМ не было, но площадь снималась до 31 декабря 2014г, в декабре подала нулевую декларацию.

В ходе камеральной проверки попросили пояснить нулевые доходы в письменной форме. Спросила в налоговой как пояснять, мне девушка говорит у вас есть чем подтвердить доходы, говорю нет.

Пояснительная записка в налоговую по требованию - образец

Вобщем заполнили пояснение как буд- то деятельность не велась и доходов не было. Подскажите может надо было как - то по другому сформулировать пояснения? Получив запрос о пояснениях по НДС, компания может ответить в свободной форме или на рекомендованном бланке. Пояснительная записка в налоговую по требованию образец для трех ситуаций — в нашей статье.

бланк на загранпаспорт старого образца 2017 уфмс бланк скачать word

Сейчас на камералках деклараций по НДС налоговики чаще всего требуют у покупателей пояснить два вопроса, напрямую связанные с отчетностью поставщика. Первый — почему у вас в декларации есть вычет, а у поставщика в отчетности нет начисленного НДС по этой операции. Второй — почему у вас вычет по счету-фактуре больше, чем начисленный НДС у поставщика. Кроме того, инспекторы требуют пояснить, почему ваша выручка или авансы в декларации по НДС меньше, чем поступления по банковской выписке.

В этой статье вы найдете готовые образцы пояснений. Они пригодятся на камералке отчетности за I квартал.

Пояснительная записка в налоговую по требованию: образец по НДС

Инспекторы могут спросить, почему у вас в декларации есть вычет, а у поставщика не начислен НДС по этой операции. Основная причина в безответственности поставщика. Во-первых, если он просто не отразил отгрузку в своей отчетности.